目 錄
第一部分 中共駐馬店市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)
辦公室概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、預(yù)算績(jī)效情況說明
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
十一、政府采購(gòu)支出情況說明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共駐馬店市委網(wǎng)絡(luò)安全和 信息化委員會(huì)辦公室概況
一、部門職責(zé)
根據(jù)《中共駐馬店市委駐馬店市人民政府關(guān)于印發(fā)<駐馬店市機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》(駐發(fā)〔2018〕23號(hào))及中共駐馬店市委辦公室《中共駐馬店市委辦公室關(guān)于印發(fā)<中共駐馬店市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》(駐辦文〔2019〕28號(hào))文件規(guī)定,駐馬店市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室為市委工作機(jī)關(guān),掛駐馬店市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室牌子,主要職責(zé)是:
(一)貫徹落實(shí)中央關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作的方針政策及省委、省政府和市委、市政府部署,研究擬訂全市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化發(fā)展規(guī)劃;統(tǒng)籌推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)域國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的組織實(shí)施。
(二)組織開展對(duì)涉及全市政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)等各領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)安全重大問題研究,指導(dǎo)推進(jìn)全市黨政部門、重點(diǎn)行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全保障和信息化工作,協(xié)調(diào)推動(dòng)公共服務(wù)和社會(huì)治理信息化;協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)委員會(huì)的決定事項(xiàng),推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)市建設(shè)。
(三)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市網(wǎng)絡(luò)安全保障體系和可信體系建設(shè)有關(guān)工作,配合有關(guān)部門落實(shí)相關(guān)行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃及保障評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,協(xié)調(diào)信息安全保護(hù)工作;統(tǒng)籌推進(jìn)全市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化軍民融合深度發(fā)展;負(fù)責(zé)統(tǒng)籌網(wǎng)絡(luò)安全信息共享和通報(bào),協(xié)調(diào)處置全市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化重大突發(fā)事件與有關(guān)應(yīng)急工作。
(四)依法履行全市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化行政管理職能。負(fù)責(zé)全市互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理和輿論引導(dǎo)工作,維護(hù)網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)安全;負(fù)責(zé)全市互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容監(jiān)督管理執(zhí)法,組織開展全市網(wǎng)絡(luò)輿論生態(tài)治理,處置網(wǎng)上有害信息,依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定查處有關(guān)違法違規(guī)行為和網(wǎng)站。
(五)負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市網(wǎng)絡(luò)輿情工作,組織開展網(wǎng)絡(luò)輿情信息收集分析研判工作,跟蹤了解和掌握網(wǎng)絡(luò)輿情動(dòng)態(tài),指導(dǎo)涉事部門和地方做好重大網(wǎng)絡(luò)輿情的應(yīng)對(duì)處置
(六)推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)陣地建設(shè),指導(dǎo)全是重點(diǎn)新聞網(wǎng)站規(guī)劃建設(shè),協(xié)調(diào)網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)絡(luò)視聽、網(wǎng)絡(luò)出版等相關(guān)業(yè)務(wù),推動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展,會(huì)同有關(guān)部門推動(dòng)傳統(tǒng)媒體與新興媒體融合發(fā)展,依據(jù)管理權(quán)限負(fù)責(zé)網(wǎng)站新聞稿源的管理。
(七)推動(dòng)全市網(wǎng)絡(luò)社會(huì)工作和網(wǎng)絡(luò)文化、網(wǎng)絡(luò)文明建設(shè),發(fā)展、聯(lián)系、服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)社會(huì)組織,指導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)自律,推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)黨建工作。
(八)依據(jù)管理權(quán)限負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)新聞業(yè)務(wù)和具有新聞?shì)浾摷吧鐣?huì)動(dòng)員功能的網(wǎng)絡(luò)媒體平臺(tái)的審核及日常監(jiān)管;協(xié)調(diào)有關(guān)部門督促電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)、接入服務(wù)企業(yè)、域名注冊(cè)管理和服務(wù)機(jī)構(gòu)等做好域名注冊(cè)、互聯(lián)網(wǎng)地址(IP地址)分配、網(wǎng)站登記備案、接入以及網(wǎng)絡(luò)行為主體身份信息核對(duì)等基礎(chǔ)管理工作;指導(dǎo)推進(jìn)新技術(shù)新應(yīng)用安全評(píng)估,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)管理。
(九)組織開展全市網(wǎng)信系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)和人才隊(duì)伍建設(shè),依據(jù)管理權(quán)限規(guī)劃指導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)從業(yè)人員教育和考評(píng)工作,組織開展網(wǎng)絡(luò)媒介素養(yǎng)教育。
(十)指導(dǎo)、檢查、推動(dòng)各縣區(qū)和有關(guān)部門網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作。
(十一)完成市委、市政府及市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共駐馬店市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè),包括:綜合科、網(wǎng)絡(luò)信息傳播與社評(píng)科、網(wǎng)絡(luò)輿情應(yīng)急科和網(wǎng)絡(luò)安全協(xié)調(diào)科。
從決算單位構(gòu)成看,中共駐馬店市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室部門決算包括:本級(jí)決算、所屬單位決算。
納入本部門2020年度部門決算編制范圍的單位共3個(gè),其中二級(jí)預(yù)算單位2個(gè)。具體是:
1.中共駐馬店市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室本級(jí)
2.駐馬店市互聯(lián)網(wǎng)輿情信息中心
3.駐馬店市委網(wǎng)信辦應(yīng)急指揮中心
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)均為225.42萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加225.42萬元,增長(zhǎng)0%。主要原因是新成立單位,沒有上年決算數(shù)據(jù)。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計(jì)225.42萬元,其中:財(cái)政撥款收入225.42萬元,占100.0%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計(jì)207.55萬元,其中:基本支出173.04萬元,占83.4%;項(xiàng)目支出34.52萬元,占16.6%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為225.42萬元。與上年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加225.42萬元,增長(zhǎng)0%。主要原因是新成立單位,沒有上年決算數(shù)據(jù)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出207.55萬元,占支出合計(jì)的100.0%。與上年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加207.55萬元,增長(zhǎng)0%。主要原因是新成立單位,沒有上年決算數(shù)據(jù)。
(二)結(jié)構(gòu)情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出207.55萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出179.32萬元,占86.4%;社會(huì)保障和就業(yè)支出11.13萬元,占5.4%;衛(wèi)生健康支出7.88萬元,占比3.8%;住房保障支出9.21萬元,占比4.4%。
(三)具體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為210.53萬元,支出決算為207.55萬元,完成年初預(yù)算的98.6%。其中:
1.一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為2.3萬元,支出決算為2.3萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不存在差異。
2.一般公共服務(wù)支出(類)網(wǎng)信事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為133.95萬元,支出決算為122.98萬元,完成年初預(yù)算的91.8%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是部分經(jīng)費(fèi)未完成支付流程。
3.一般公共服務(wù)支出(類)網(wǎng)信事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為35.35萬元,支出決算為28.58萬元,完成年初預(yù)算的80.8%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是部分經(jīng)費(fèi)未完成支付流程。
4.一般公共服務(wù)支出(類)網(wǎng)信事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為25.58萬元,支出決算為25.46萬元,完成年初預(yù)算的99.5%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是部分經(jīng)費(fèi)未完成支付流程。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為10.98萬元,支出決算為10.98萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不存在差異。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0.15萬元,支出決算為0.15萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不存在差異。
7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為4.8萬元,支出決算為4.8萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不存在差異。
8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為3.08萬元,支出決算為3.08萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不存在差異。
9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為9.21萬元,支出決算為9.21萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不存在差異。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出173.04萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)169.46萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)3.58萬元,主要包括:辦公費(fèi)、福利費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元。預(yù)算數(shù)與決算數(shù)不存在差異。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬元,;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)不存在差異。全年因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)不存在差異。
公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬元,購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行支出為0萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。其中:
外賓接待支出0萬元。2020年共接待國(guó)(境)外來訪團(tuán) 組 0 個(gè)、來訪外賓 0 人次(不包括陪同人員)。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。2020 年共接待國(guó)內(nèi)來訪 團(tuán)組 0 個(gè)、來賓 0 人次(不包括陪同人員)。
八、預(yù)算績(jī)效情況說明
(一)績(jī)效管理工作開展情況。
我辦根據(jù)相關(guān)文件要求,抽調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)部門的工作人員組織實(shí)施組成自評(píng)工作,具體開展情況如下:一是明確績(jī)效評(píng)價(jià)的內(nèi)容和范圍。確定四個(gè)方面的評(píng)價(jià)內(nèi)容和此次績(jī)效評(píng)價(jià)的范圍。二是研究評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。三是召開座談會(huì),對(duì)方案進(jìn)行反復(fù)討論并廣泛征求有關(guān)部門和有關(guān)人員意見。四是確定了部門項(xiàng)目預(yù)算評(píng)價(jià)辦法。評(píng)價(jià)工作組織實(shí)施情況1、成立績(jī)效評(píng)價(jià)組。為保證績(jī)效評(píng)價(jià)工作順利開展,由我辦成立了專門績(jī)效評(píng)價(jià)小組,負(fù)責(zé)績(jī)效評(píng)價(jià)的組織管理和實(shí)施工作。2、組織部門自評(píng)。按照要求整理相關(guān)數(shù)據(jù)和資料,對(duì)部門綜合績(jī)效情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。3、組織開展績(jī)效重點(diǎn)評(píng)價(jià)工作。重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)小組對(duì)自評(píng)和復(fù)核情況進(jìn)行重點(diǎn)評(píng)價(jià)。
(二)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
從評(píng)價(jià)結(jié)果看,項(xiàng)目資金使用與績(jī)效目標(biāo)相適應(yīng),預(yù)算 安排合理,資金撥付及時(shí)到位,有支出標(biāo)準(zhǔn)依據(jù),財(cái)務(wù)制度 健全,會(huì)計(jì)核算規(guī)范,各項(xiàng)支出結(jié)構(gòu)合理,預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算 批復(fù)相符,支出進(jìn)度和項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度同步,績(jī)效目標(biāo)完成較 好。
(三)以單位為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
我單位沒有以單位為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。我部門2020年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為13.85萬元,支出決算為3.58萬元,完成年初預(yù)算的25.8%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是壓減經(jīng)費(fèi)開支。
十一、政府采購(gòu)支出情況說明
2020 年度政府采購(gòu)支出總額 8.11萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出 7.61萬元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.5 萬元。授予中小企業(yè)合同金額8.11萬元,占政府采購(gòu)支出總額的 100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 8.11萬元,占政府采購(gòu)支出總額的 100%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
2020年期末,我單位共有車輛0輛;單位價(jià)值50萬以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:?jiǎn)挝粡耐?jí)政府財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入:事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、基本支出:為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項(xiàng)目支出:基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi),指部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
八、工資福利支出:?jiǎn)挝恢Ц督o在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
九、商品和服務(wù)支出:?jiǎn)挝毁?gòu)買商品和服務(wù)的支出。
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